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枫下茶话 / 美国工签 / 请问 W2上的#2 (Federal tax withheld) #4 (Social Security tax withheld),#6 (Medicare tax withheld) 和 #17 (State income tax) 是不是都可以计入Foreign tax credit? (填在 Form 2209 line1) 谢谢🙏
-flower-flower(那时花开);
2021-12-24
(#14212882@0)
+1
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显然你在加拿大给美国公司工作是吗?
应该可以的。原则是不应该重复交税
-meng2010(mimi);
2021-12-24
(#14212893@0)
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我是TN在美国工作 报加拿大的税时 我把这些都算成Foreign tax credit了,现在CRA来信说他们只认Social security tax (#4) 和 Medicare tax withheld (#6), 另外两个不认,莫名其妙,难道我是碰到CRA的外行了还是CRA现在改章程了?
-flower-flower(那时花开);
2021-12-24
(#14212915@0)
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这个 你应该找 cra去问一下。另外你为什么还要报加拿大的税呢?
-meng2010(mimi);
2021-12-24
(#14212973@0)
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是应该包括四项。你的是对的。
-amarida(Lion);
2021-12-25
(#14215346@0)
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好👍专家来了
-meng2010(mimi);
2021-12-25
(#14216043@0)
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谢谢🙏
-flower-flower(那时花开);
2021-12-26
(#14218136@0)
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最好找会计
-jtax(吾土吾民);
2021-12-25
(#14216150@0)
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搭车请教如何才能找到靠谱的会计?懂两边的税务,是在加拿大找还是在美国找?
-lemac(爱吃川菜);
2021-12-31
(#14230995@0)
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SS tax 和 medicare tax 是硬 %,和 tax payer 赚多少,没关系。其他都是自己选的。我觉得 CRA 的意思是年底你报的时候,自己把 withholding 和实际的报明白。如果 ONTARIO 没有省 income tax,可能 state income tax 会无法对应。
-troyd(小C);
2021-12-25
(#14216181@0)
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我这样报了很多年都没有问题 今年比较稀奇 居然说另外两个不算
-flower-flower(那时花开);
2021-12-26
(#14218132@0)
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你要拿出证据人家才算,要去IRS和州立索要报税记录,然后交给CRA
-househot(花开花落);
2021-12-26
(#14218182@0)
+1
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问一下楼主,你是先报美国的税,还是先报加拿大的税?你是哪国的非税务居民,就得先报哪边的税,然后再报税务居民这边的税时可以提供实际交给非税务居民那边的税额吧?预扣款不应该算的吧?应该是实缴款才算。
-creatyc(Creaty);
2021-12-27
(#14219974@0)
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楼主w2,必须先报美国,除非一直remote
-jtax(吾土吾民);
2021-12-27
(#14219986@0)
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我的情况更复杂,既有W2又有T4,我是美国税务居民,所以我的理解是先报加拿大非税务居民的税,然后再报美国税务居民的税包括W2和T4,这样理解对吗?
-creatyc(Creaty);
2021-12-27
(#14220065@0)
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不一定。和你在美国天数有关,最好找会计。
-jtax(吾土吾民);
2021-12-27
(#14220081@0)
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在美国190天,加拿大175天,是今年临时外派到加拿大工作的。按天数算,可以接着按加拿大非税务居民报税。
-creatyc(Creaty);
2021-12-27
(#14220089@0)
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应该报美国先,可能要同时报美国税务居民和非税务居民两种税。比较复杂,找会计吧。
-jtax(吾土吾民);
2021-12-27
(#14220104@0)